Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0090/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 32,01 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 204,49 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0088/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 222,27 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0087/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 29,29 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFP0009/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 euro-pokladne.sk s.r.o. 47792221 119,20 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 99,65 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 B-commerce, s. r. o. 52424812 73,52 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 encare, s.r.o. 52302555 83,78 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 encare, s.r.o. 52302555 2 918,72 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 pool tech s.r.o. 46637257 396,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0086/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 83,61 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0085/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 516,75 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0084/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 296,31 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0083/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 60,54 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 059,60 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 RR Shop s.r.o. 46865772 264,40 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SKANDINAVEX s.r.o. 51985233 438,30 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Ladislav Kiss 32301383 480,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 TVORIVEC, s.r.o. 36434965 25,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 András Hegyi 51821362 375,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 QUALITÄT s.r.o. 47048042 89,40 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 169,32 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület 0 3 000,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0082/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 85,28 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 398,40 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. 46313834 800,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 57 024,56 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0081/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 DANUBIA a.s. 31412726 4,52 € 13.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 KA DEKOR 34429191 151,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 818,28 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »