Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 250,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 RAABE 35908718 49,20 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 RAABE 35908718 60,90 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 190,21 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 89,22 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 816,16 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Orange Slovensko a.s. 35697270 126,54 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 F.S.A. - Ján Janík 32329849 270,00 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP0008/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 pool tech s.r.o. 46637257 722,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 DUEL-PRESS s.r.o. 35722517 540,00 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 BUGÁR s.r.o. 36264482 424,27 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 BR Autoservis s.r.o. 51666545 503,54 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 BR Autoservis s.r.o. 51666545 220,80 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 12 705,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 705,50 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 89,38 € 04.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 341,40 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 3 000,50 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFS0003/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 439,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »