Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0089/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 RR Shop s.r.o. 46865772 264,40 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SKANDINAVEX s.r.o. 51985233 438,30 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Ladislav Kiss 32301383 480,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 TVORIVEC, s.r.o. 36434965 25,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 András Hegyi 51821362 375,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 QUALITÄT s.r.o. 47048042 89,40 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 169,32 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület 0 3 000,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0082/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 85,28 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 398,40 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. 46313834 800,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 57 024,56 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0081/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 DANUBIA a.s. 31412726 4,52 € 13.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 KA DEKOR 34429191 151,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 818,28 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 234,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Weison KFT 0 829,50 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0080/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 152,10 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFJ0079/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 29,88 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 393,80 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »