Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0036/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 10 002,24 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0044/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Fejes Ottó a syn 44779321 96,19 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0046/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 324,01 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0045/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 36,10 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0043/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 63,49 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0042/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 310,99 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 398,40 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0041/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 27,24 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0040/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 254,30 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 88,92 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 192,58 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 INTA s.r.o. 34129863 28,80 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 38,20 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 F.S.A. - Ján Janík 32329849 270,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 250,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 32,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 375,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ELBO s.r.o. 36258661 1 803,07 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra