DFB0122/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
18,00 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-1 784,72 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
247,33 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
87,01 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
813,37 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
279,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-48,05 € |
26.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024 |
Objednávame si u Vás vstupenky na Děti ráje 2 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
IRSnetCZ s.r.o. |
26732122 |
|
1 865,45 € |
25.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0144/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
206,80 € |
25.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024 |
Objednávame si u Vás kaprov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
206,80 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
156,81 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0116/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
315,05 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2024/SŠHo |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava |
35850370 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
21.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2024/SŠHo |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (Bernolákova) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava |
35850370 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
21.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0115/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
417,72 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 361,24 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
21,70 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-41 104,39 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 |
Objednávame si u Vás projektorovú lampu Epson ELPLP41 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
87,01 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |