Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 6 450,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SŠHo Mimoriadna nájomná zmluva č. 3/2024 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica 53638611 Pukančík Martn 31,06 € 14.03.2024 15.03.2024 16.03.2024 14.03.2024 PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. riaditeľ školy Zmluva
43/2024 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 876,17 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
44/2024 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov (Čabelka) Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO 14092760 90,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB0171/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO 14092760 90,00 € 14.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0174/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 876,16 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0170/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 562,78 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0169/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 377,46 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0175/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Asseco Solutions, a.s. 00602311 237,60 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
40/2024 Objednávame si u Vás kameramanské služby - video produkcia v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000116241 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Igor Kubina-PiuStudio 0 650,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Objednávka
42/2024 objednávame si u Vás počítač PH ProDesk Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MB TECH BB s.r.o. 36622524 370,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0165/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 133,51 € 12.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0164/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 222,54 € 12.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Stredná zdravotnícka škola 00607347 60,00 € 12.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0168/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MB TECH BB s.r.o. 36622524 370,00 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFP0009/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 17053897 209,15 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
38/2024 Objednávame si u Vás Microsoft Windows 10 Pro Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Digital Coach s.r.o. 47845333 11,70 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
39/2024 Objednávame si u Vás servis programu na výrobu jedál, skladových kariet, pohybov na sklade Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Asseco Solutions, a.s. 00602311 237,60 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
DFB0167/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 807,40 € 11.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 LAMA LG, s.r.o. 46141529 203,00 € 11.03.2024 05.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »