52/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar dľa ponuky zo dňa 15.04.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,80 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,63 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025 |
objednávame si u Vás opravu výfukových plynov (tesnenie) u stroja |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 298,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrolu a čistenie komínov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného rozvodu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
304,76 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025 |
Objednávame si u Vás plech čierny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
74,97 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,24 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 475,33 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
90,84 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025 |
Objednávame si u Vás Toner PREMIUM pre HP 83A (CF283A), black (čierny) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
16,82 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025 |
Objednávame si u Vás potreby potreby na zváranie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025 |
Objednávame si u Vás kyslík 40l 150 bar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025 |
Objednávame si u Vás drobné opravy počítačov a posudky na počítače v roku 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
355,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025 |
Objednávame si u Vás opravu registračnej pokladnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |