Faktúra č. DFB0417/18

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vak na rezky
  • Dátum doručenia: 22.11.2018
  • Celková hodnota: 441,60 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť