Faktúra č. DFB0350/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0350/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava defektu,pneum.
  • Dátum doručenia: 22.09.2019
  • Celková hodnota: 1 067,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť