DFB0451/19 |
mineral |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
595,30 € |
18.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/19 |
corngold |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
2 976,36 € |
18.11.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/19 |
Sov.chov 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský chov |
36539686 |
|
29,90 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/19 |
PO 4Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
80,00 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
117,00 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/19 |
ropos 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
12.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/19 |
najomne poda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 603,34 € |
11.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/19 |
gen test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
290,88 € |
11.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
194,29 € |
07.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,36 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,03 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
187,92 € |
06.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
410,64 € |
06.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/19 |
nahr.diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
21,66 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/19 |
nahr diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HATEC spol.s.r.o. |
45335273 |
|
55,50 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/19 |
servis kam systemu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
177,60 € |
05.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/19 |
plyn 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/19 |
mobily 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,34 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/19 |
pevna 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/19 |
senazovanie lucerky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
KM team s.r.o. |
52565530 |
|
8 200,00 € |
01.11.2019 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
145,60 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/19 |
nosne kruzky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
60,23 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
30,72 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
5,63 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/19 |
lopaty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
63,54 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
88,08 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/19 |
el.10 vyuct |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
262,70 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
36,90 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |