Faktúra č. DFB0065/17
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Zmluvný partner
- Názov: LEGUSEM pt, a.s.
- IČO: 50041592
- Adresa: Štefánikova 9, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0065/17
- Popis fakturovaného plnenia: Trend 90 - 10 lBoom efekt - 20 lDithane DG/VEO -TEC - 10 kgNurelled - 5 lRirimor 50 WG - 1 kgSercadis - 1 l
- Dátum doručenia: 12.04.2017
- Celková hodnota: 936,28 €
- Identifikácia objednávky: 0026/17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: