Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0007/20 Služby v oblasti CO za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0008/20 Činnosti technika BOZP a PO za január 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0012/20 Opakované plnenie - Elektrina 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 28.01.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0199/19 Vodné - stočné Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 276,79 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0003/20 Zemný plyn - opakované dodávky za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 350,00 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0197/19 EVO Diesel, EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 67,87 € 03.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 02.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0196/19 Polatky za telekomunikačné služby - mobil 12/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,60 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0195/19 Pevná linka za 12/2019, Internet za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 Elektrina - opakované plnenie za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7