Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0140/20 Elektrina - vyúčtovanie za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 114,75 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
0030/20 Servisná prehliadka, údržba, oprava plynových závesných kotlov: 1. Junkers ZE 24-3 MFA 2. Junkers ZWE 24-3 MFA - tepelný výmenník - prepláchnutie vnútorných rozvodov kotla Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 0,00 € 29.09.2020 28.10.2020 Objednávka
DFB0136/20 ND na Traktor, olej, zmes do odstrekovačov, rukavice Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 52,20 € 29.09.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0131/20 Stravné lístky 110 ks á 3,83 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 425,14 € 29.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0134/20 Opakované plnenie dodávky elektriny - október 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0130/20 Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 6,10 € 17.09.2020 23.10.2020 Faktúra
0029/20 Vrecia tkané polypropylénové, rozmer 56 cm x 120 cm, počet kusov 200, cena 0,26 € bez DPH/ks. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BETOMEX s.r.o 31103952 0,00 € 09.09.2020 08.10.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0122/20 Obedy 3 ks za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 9,60 € 07.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0123/20 EVO 95, EVO Diesel + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 134,68 € 03.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0120/20 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 205,92 € 02.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0119/20 Opakované dodávky zemného plynu za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 140,00 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0129/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,74 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0125/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 8/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,54 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0128/20 Služby v oblasti CO za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0127/20 Činnosť technika BOZP a PO za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0124/20 Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 250,43 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0126/20 Náhradné diely na Traktor Zetor Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 225,42 € 27.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0118/20 Náhradné diely na krovinorez STIHL Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 93,60 € 27.08.2020 06.10.2020 Faktúra
Zmluva č. 2/2020/ŠHPn Zmluva o zabezpečení stravy Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka 00162442 3,20 € 26.08.2020 01.09.2020 31.08.2021 26.08.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
0028/20 Oprava a servis traktora Zetor 101-45. Cena na základe cenovej ponuky je 441,60 Eur bez DPH. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 0,00 € 26.08.2020 24.09.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »