Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0151/20 Opakované plnenie elektriny - november 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 27.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0150/20 Náhradné diely na traktor Zetor 10145 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 141,00 € 27.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0149/20 Oprava traktora Zetor 10145 - výmena čerpadla hydrauliky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 513,22 € 26.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0146/20 Oprava traktora Zetor 10145 - GO hydrauliky traktora Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 1 528,94 € 19.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0147/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 23,64 € 19.10.2020 25.11.2020 Faktúra
0033/20 Oprava a servis traktora Zetor 10145 - výmena olejového čerpadla, výmena filtrov a oleja. Celková cena opravy na základe cenovej ponuky je 427,68 eur. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 0,00 € 15.10.2020 12.11.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0031/20 Generálna oprava hydrauliky - traktor Zetor 10145. Celková cena opravy na základe cenovej ponuky je 1 274,12 € bez DPH. Poznámka: Ruší sa objednávka č.0028/20 z dôvodu väčšieho rozsahu prác. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BKB AGRO s.r.o 36722693 0,00 € 13.10.2020 11.11.2020 Objednávka
0032/20 2 ks Dezinfekčný gél Sanilon 90ml,cena 16,20 €/ks, 2 bal Antibakteriálne rúško 10ks/bal,cena 6,48€/bal. + doprava kuriérom 5,88 €. Cena celkom: 51,24 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Tripsy s.r.o 52724077 0,00 € 13.10.2020 11.11.2020 Objednávka
DFB0144/20 Vodné, stočné, zrážky - od 1.7.2020 - 30.9.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 296,59 € 13.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0142/20 Servisná prehliadka e-kasy. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 36,00 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0143/20 Dezinfekcia C-19 + doprava Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Tripsy s.r.o 52724077 51,24 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0145/20 Revízie - kotolňa, plynové zariadenia, tlaková nádoba, kotol Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 382,80 € 11.10.2020 17.11.2020 Faktúra
0033/20 Servisná prehliadka e-kasy, cena 36,00 EUR. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 0,00 € 09.10.2020 07.11.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0141/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 76,17 € 05.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0135/20 Opakovaná dodávka zemného plynu za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 221,00 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0139/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,09 € 01.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0138/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,33 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0132/20 Odobratá strava za mesiac september 2020 - 18x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 57,60 € 30.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0133/20 Služby v oblasti CO za september 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0137/20 Činnosť technika BOZP a PO za september 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.09.2020 07.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »