DFB0147/20 |
fa za el.energia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 098,76 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
52,06 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
242,89 € |
28.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
564,83 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
25,81 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
fa za overenie váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
75,00 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
433,82 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
433,82 € |
25.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
fa za ovocie a zeleniny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
198,53 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
fa za ovocie a zeleniny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
198,53 € |
25.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
609,92 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
80,44 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
80,44 € |
20.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
546,86 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
546,86 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
325,19 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
325,19 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
fa za ovocie a zeleniniu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
400,46 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
fa za ovocie a zeleniniu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
400,46 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
441,82 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
fa za servis váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ľubovič Filipovič |
35031298 |
|
148,00 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
104,37 € |
10.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
607,73 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
284,57 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0019/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,68 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,93 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
645,06 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
52,12 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |