Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/20 fa za el.energia Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 1 098,76 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0138/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 52,06 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0137/20 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 242,89 € 28.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0136/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 564,83 € 27.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0135/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 25,81 € 27.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0140/20 fa za overenie váh Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovenská legálna metrológia n.o. 0037954521 75,00 € 27.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0132/20 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 433,82 € 25.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0132/20 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 433,82 € 25.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0133/20 fa za ovocie a zeleniny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 198,53 € 25.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0133/20 fa za ovocie a zeleniny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 198,53 € 25.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0129/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 609,92 € 20.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0127/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 80,44 € 20.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0127/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 80,44 € 20.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0131/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 546,86 € 18.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0131/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 546,86 € 18.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0130/20 fa za dezinfekčné prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 325,19 € 18.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0130/20 fa za dezinfekčné prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 325,19 € 18.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0128/20 fa za ovocie a zeleniniu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 400,46 € 18.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0128/20 fa za ovocie a zeleniniu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 400,46 € 18.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0126/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 441,82 € 14.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0124/20 fa za servis váh Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ľubovič Filipovič 35031298 148,00 € 11.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0125/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 104,37 € 10.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0123/20 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 607,73 € 06.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0134/20 fa za zber kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.08.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0134/20 fa za zber kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0122/20 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 284,57 € 04.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFP0019/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 18,68 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0120/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,93 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0121/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 645,06 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0116/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 52,12 € 31.07.2020 09.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »