Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 341,73 € 11.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFB0172/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 165,53 € 10.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFB0167/19 fa za router Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 R§S Computer s.r.o. 36281590 37,00 € 08.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFB0160/19 fa za odpad Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 05.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0169/19 fa potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 472,40 € 05.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0168/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 348,16 € 04.08.2019 07.09.2019 Faktúra
0043/19 Objednávame si roter v sume 37€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 R§S Computer s.r.o. 36281590 0,00 € 01.08.2019 30.08.2019 Objednávka
DFB0161/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,74 € 01.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFP0055/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,81 € 01.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0164/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 451,15 € 31.07.2019 17.09.2019 Faktúra
DFP0054/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 5,39 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0159/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 37,33 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0163/19 fa za toner a SM concept Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP Elektro 36271187 146,89 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0162/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 199,12 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0166/19 fa za pranie Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PRAMA CLEAN s.r.o. 44027630 598,14 € 30.07.2019 17.09.2019 Faktúra
DFP0053/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 175,12 € 30.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0170/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 658,86 € 29.07.2019 07.09.2019 Faktúra
0041/19 Objednávame si všeobecný materiál v sume 199,12€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 0,00 € 26.07.2019 24.08.2019 Objednávka
0042/19 Objednávame si 2ks SM 3410 concept,ton HPCF540A203A 1ks, 5ks sáčky do vysavača, 1ks mixér v sume 146,89€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 PCP Elektro 36271187 0,00 € 26.07.2019 24.08.2019 Objednávka
DFB0158/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 210,95 € 25.07.2019 07.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »