DFB0172/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
56,28 € |
29.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
Oprava škrabky na zemiaky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
568,44 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
Záloha za elektrickú energiu 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
193,14 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
464,87 € |
21.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, bravčová pečeň, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
232,11 € |
21.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20 |
Objednávame si u Vás bravčové, hovädzie mäso, bravčovú pečeň a párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 250,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
44/20 |
Objednávame si u Vás opravu škrabky na zemiaky v maximálnej hodnote 600,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0167/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
210,12 € |
16.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20 |
Kuracie prsia a stehná, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
360,04 € |
16.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
155,71 € |
09.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
Internet Klasik+ 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
694,79 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20 |
Výmena elektrického bojlera |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
554,40 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
236,85 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20 |
Objednávame si u Vás bravčové, hovädzie mäso a salámu podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 250,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0160/20 |
Záloha za zemný plyn 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
Služby pevnej siete za 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,08 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
Služby mobilnej siete za 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
30,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |