0038/19 |
Objednávame si u Vás servisné práce - zmena hesla na wifi sieti a výmenu a nastavenie routrov (2 ks) v celkovej hodnote 66,60 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
0038/19 |
Objednávame si u Vás vykonanie zmeny hesla na wifi sieti v maximálnej hodnote 20,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0003/19 |
Záloha za zemný plyn za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/19 |
Záloha za zemný plyn za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
Služby mobilnej siete za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,92 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/19 |
Služby pevnej siete za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,59 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
160,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
659,10 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19 |
Činnosť bezpečnostného technika za 04-06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/19 |
Služby práčovne za 06/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
574,56 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19 |
Vyúčtovacia faktúra |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
180,33 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0035/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 01.-04.07.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
0035/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 01.-04.07.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
0036/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci júl 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
0036/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci júl 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
0037/19 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
0037/19 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0122/19 |
Technické činnosti |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
370,80 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
183,68 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/19 |
Bravčové mäso, párky, špekačky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
77,09 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |