Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/19 Objednávame si u Vás servisné práce - zmena hesla na wifi sieti a výmenu a nastavenie routrov (2 ks) v celkovej hodnote 66,60 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PETROCOMP - Peter Doskočil 41294751 0,00 € 01.07.2019 30.07.2019 Objednávka
0038/19 Objednávame si u Vás vykonanie zmeny hesla na wifi sieti v maximálnej hodnote 20,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PETROCOMP - Peter Doskočil 41294751 0,00 € 01.07.2019 03.07.2019 Objednávka
DFP0003/19 Záloha za zemný plyn za 07/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 619,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFP0003/19 Záloha za zemný plyn za 07/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 619,00 € 01.07.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0129/19 Služby mobilnej siete za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 26,92 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0128/19 Služby pevnej siete za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,59 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0123/19 Využívanie multifunkčného ihriska za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 160,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0121/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 ASTRA - rozličný tovar 17703743 659,10 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0126/19 Činnosť bezpečnostného technika za 04-06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ing. Peter Markovič PEMAX 43726666 72,00 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0125/19 Služby práčovne za 06/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PRAMA CLEAN s. r. o. 44027630 574,56 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0130/19 Vyúčtovacia faktúra Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 180,33 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
0035/19 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 01.-04.07.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 0,00 € 28.06.2019 26.07.2019 Objednávka
0035/19 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 01.-04.07.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 0,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Objednávka
0036/19 Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci júl 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 28.06.2019 26.07.2019 Objednávka
0036/19 Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci júl 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Objednávka
0037/19 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 28.06.2019 26.07.2019 Objednávka
0037/19 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Objednávka
DFB0122/19 Technické činnosti Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 370,80 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0124/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 183,68 € 28.06.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0120/19 Bravčové mäso, párky, špekačky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 77,09 € 28.06.2019 02.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »