Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 190,91 € 30.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0171/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 424,23 € 28.08.2019 01.10.2019 Faktúra
0051/19 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 424,23 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
DFB0169/19 Bravčové a hovädzie mäso, saláma, špekačky, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 254,28 € 26.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB0180/19 Záloha za elektrickú energiu za 09/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 264,33 € 26.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0170/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 294,91 € 23.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB0168/19 Kuracie prsia a stehná, hrášok Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ryba Žilina spol. s r. o. 31563490 283,86 € 21.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB0165/19 Bravčové mäso, špekačky, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 201,70 € 19.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0166/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 447,37 € 16.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0167/19 Technické činnosti za 07/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 157,20 € 15.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0162/19 Bravčové mäso, saláma, špekačky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 253,22 € 14.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0164/19 Čistiace potreby Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 171,74 € 14.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0163/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 748,28 € 14.08.2019 19.09.2019 Faktúra
0047/19 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 748,28 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 0,00 € 13.08.2019 11.09.2019 Objednávka
0048/19 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 171,74 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 0,00 € 13.08.2019 11.09.2019 Objednávka
DFB0161/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 449,96 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0160/19 Kurčatá, kuracie prsia a stehná Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ryba Žilina spol. s r. o. 31563490 139,86 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0159/19 Bravčové mäso, saláma, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 215,84 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0158/19 Internet Klasik+ 09/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PETROCOMP - Peter Doskočil 41294751 40,00 € 06.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0150/19 Servisný úkon Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 IT - CONNECT, s. r. o. 46297138 69,60 € 05.08.2019 04.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »