DFB0216/21 |
Malý plyn za 12/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
Tep. energia za 12/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,32 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
Mobilné telefóny za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
Pevná linka, internet za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,94 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
Poradenské služby za 11/2021 a 12/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
78,40 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 40/2021/OASe |
Notebook s príslušenstvom na výchovno-vyučovacie účely |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Szulányiová Alexandra |
|
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
30.06.2022 |
30.11.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0213/21 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
62,50 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
368,64 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
Vodné, stočné za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
189,44 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
El. energia za 11/2021 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
566,90 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
63,23 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
BOZP za 11/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 41/2021/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Obec Hájske |
|
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
25.11.2028 |
02.12.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0208/21 |
Covid testy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
192,50 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
Konzultácia-rozpočtovníctva verejnej správy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
180,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
Propagačné video |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
500,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021 |
Objednávame si u Vás 100 ks AG samotestov v jednotkovej cene 4,20 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
0,00 € |
26.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021 |
Objednávame si u Vás opravu svietidiel v športovej hale úroveň S1 v celkovej hodnote cca do 2000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dušan Kralovič-EL MONT |
18028730 |
|
0,00 € |
26.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFJ0122/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
91,56 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |