Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0197/19 El. energia za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 580,27 € 28.10.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0192/19 Dodanie saponátu a oprava umývačky riadu ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 172,80 € 25.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFJ0155/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 127,71 € 25.10.2019 10.12.2019 Faktúra
46/2019 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce na UK rozvodoch, rozvodoch studenej a teplej vody v areáli školy v celkovej hodnote cca do 2000 eur. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 0,00 € 23.10.2019 21.11.2019 Objednávka
47/2019 Objednávame si u Vás prehliadku a skúšku telocvičného náradia v areáli školy v celkovej hodnote cca 300 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 M-art Roman Mesiarik 40538664 0,00 € 23.10.2019 21.11.2019 Objednávka
DFB0193/19 Vodné, stočné za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 291,23 € 23.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFPČ0013/19 Montáž podružného merača na studenú vodu do ŠH Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 900,00 € 23.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFB0201/19 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VEMAX Nitra, s.r.o. 35924462 224,64 € 23.10.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0200/19 Tlak.skúška - oprava has.prístrojov - KL Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VEMAX Nitra, s.r.o. 35924462 78,84 € 23.10.2019 12.12.2019 Faktúra
DFJ0153/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 47,30 € 22.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0191/19 Práce+materiál - okná, dvere, parapety, sieťky na okná Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľuboš Vyskoč 32742444 11 375,60 € 22.10.2019 27.11.2019 Faktúra
Zmluva č. 38/2019/OASe Poskytnutie stravy v ŠJ pre účastníkov športového stretnutia Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Rodičovské združenie pri Gymnáziu V. Mihálika Sereď 0,00 € 21.10.2019 25.10.2019 22.10.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0154/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 219,97 € 21.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFJ0150/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 155,60 € 21.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFJ0151/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 261,12 € 21.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFJ0152/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ATC-JR s.r.o. 35760532 344,59 € 21.10.2019 28.11.2019 Faktúra
45/2019 Objednávame si u Vás toner podľa výberu v hodnote do 300 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 0,00 € 18.10.2019 16.11.2019 Objednávka
Zmluva č. 37/2019/OASe Prenájom nebytových priestorov - športová hala Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 0,00 € 18.10.2019 27.10.2019 22.10.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFB0189/19 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 251,28 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFJ0149/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 191,03 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »