Faktúra č. DFB0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier A4/80g/500 listov, stolový kalendár
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 314,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0502019
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť