Faktúra č. DFB0133/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 207,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť