Faktúra č. DFB0124/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019
  • Dátum doručenia: 01.09.2019
  • Celková hodnota: 40,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť