Faktúra č. DFB0101/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava zatekania svetlíkov, lexanového prístrešku
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 534,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0212019
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť