Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0578/19 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Rakús Vít 11793546 1 957,68 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0595/19 Architektonická štúdia letná čitáreň Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Ing. arch.Rastislav Bocán 33199680 1 200,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 54/2019/KJFTT Zmluva o spolupráci č. 69/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 00182826 Martiška Juraj, Mgr. art. 100,00 € 13.12.2019 14.12.2019 17.12.2019 13.12.2019 Ing. Pavol Tomašovič riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 55/2019/KJFTT Zmluva o spolupráci č. 70/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 00182826 Košková Anna 30,00 € 13.12.2019 14.12.2019 18.12.2019 13.12.2019 Ing. Pavol Tomašovič riaditeľ Zmluva
333/2019 Objednávame si u Vás koberec a pokládku koberca nasledovne: - 4 miestnosti 54m2x17,50 EUR - 1 miestnosť 34,40 m2 - dohodnutá cena 1960 EUR Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Rakús Vít 11793546 0,00 € 13.12.2019 11.01.2020 Objednávka
334/2019 Objednávame si u Vás knihy cena 106 EUR Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 DAXE 35876701 0,00 € 13.12.2019 11.01.2020 Objednávka
DFB0582/19 technické činnosti 12/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 VEOLIA Slovensko a.s. 35702257 159,60 € 13.12.2019 15.01.2020 Faktúra
335/2019 Objednávame u Vás 3 ks PC ProDesk 400G6 MTi3-9100/GB/256SSD/DVD/W10P a 1 ks externý HDD 2TB cca suma 2100 EUR Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 HESO-COM s.r.o. 34111522 0,00 € 13.12.2019 11.01.2020 Objednávka
DFB0588/19 Roksové lízatka vyúčtovacia faktúra Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IDC Holding prev. FIGARO 35706686 875,52 € 13.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0596/19 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 DAXE 35876701 29,70 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0583/19 sviečka a med Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 APIMED Ing.Peter Kudláč 37032569 208,00 € 12.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0581/19 kancelárske potreby Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 LEMAX 17672562 148,02 € 12.12.2019 15.01.2020 Faktúra
DFB0571/19 prenájom hyg. koša 12/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 CWS Servis 31411045 8,69 € 12.12.2019 15.01.2020 Faktúra
DFB0580/19 stoličky Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 BIBIONE 35400307 237,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0597/19 maľovanie elektroinšalačné práce Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 TOP-LINEA, s.r.o 36547808 3 870,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0602/19 refundácia nákladov plyn voda eleketrická energia 1/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 237,36 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0601/19 služby MVS Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Štátna vedecká knižnica 35987006 5,60 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
332/2019 Objednávame si u Vás vianočné minidarčeky /sviečky a med/ 40 ks/ suma 210 EUR Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 APIMED Ing.Peter Kudláč 37032569 0,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Objednávka
DFB0573/19 poštový úver 11/2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Slovenská pošta 36631124 131,20 € 11.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0585/19 Moderovanie podujatia Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Dajama 36674427 150,00 € 11.12.2019 15.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »