Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0035/19 Kontrola PHP a tlaková skúška 03/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 24,00 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0034/19 Telefón za 3/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 29,66 € 31.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0030/19 Technik PO za 3/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 31.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0033/19 Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 3/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,86 € 31.03.2019 09.05.2019 Faktúra
0008/19 Oprava poplachového systému v budove hvezdárne Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 ISTIK-Marián Duchoň 30752639 0,00 € 28.03.2019 26.04.2019 Objednávka
DFB0029/19 Oprava poplachového systému narušenia v HaP - výmena vadného akumulátora Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 ISTIK-Marián Duchoň 30752639 49,80 € 28.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0027/19 Záloha na spotrebu elektr.energie 4/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 89,18 € 25.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0026/19 Záloha na spotrebu elektr.energie 4/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 80,87 € 25.03.2019 09.05.2019 Faktúra
Zmluva č. 4/2019/HaPHl Zmluva o poskytovaní služieb Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 ECOHolding s.r.o. 45344710 6 750,90 € 22.03.2019 01.04.2019 Mgr.Jozef Krištofovič riaditeľ Zmluva
DFK0001/19 Digitálne planetárium - projekt Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 ESgun s.r.o. 36440205 70 000,00 € 21.03.2019 17.05.2019 Faktúra
Zmluva č. 3/2019/HaPHl Digitálne planetárium Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 ESGun s.r.o. 70 000,00 € 18.03.2019 21.03.2019 Mgr.Jozef Krištofovič riaditeľ Zmluva
DFB0024/19 Výkon PZS na obdobie 12 mesiacov Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MG PZS s.r.o. 36297143 540,00 € 11.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0025/19 Licencia na verejné použitie hudobých diel I.polrok 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SOZA pre práva k autorským dielam 00178454 199,16 € 11.03.2019 17.04.2019 Faktúra
Zmluva č. 2/2019/HaPHl Zmluva o poskytovaní služieb Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 MG PZS, s.r.o. 540,00 € 07.03.2019 12.03.2019 Mgr.Jozef Krištofovič riaditeľ Zmluva
DFB0022/19 Spotreba vody + stočné za 2/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenske a techn.sluzby 36255556 36,17 € 06.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0018/19 Stravné lístky na 03/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 579,94 € 04.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0021/19 Telefón za 2/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,74 € 01.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0017/19 Záloha na spotrebu plynu 3/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 1 183,00 € 01.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0016/19 Technik PO za 2/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 28.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0023/19 Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 2/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 60,34 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »