DFB0035/19 |
Kontrola PHP a tlaková skúška 03/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
24,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/19 |
Telefón za 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
29,66 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/19 |
Technik PO za 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,86 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0008/19 |
Oprava poplachového systému v budove hvezdárne |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
ISTIK-Marián Duchoň |
30752639 |
|
0,00 € |
28.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0029/19 |
Oprava poplachového systému narušenia v HaP - výmena vadného akumulátora |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
ISTIK-Marián Duchoň |
30752639 |
|
49,80 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 4/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
25.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 4/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
25.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2019/HaPHl |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
ECOHolding s.r.o. |
45344710 |
|
6 750,90 € |
22.03.2019 |
|
|
01.04.2019 |
Mgr.Jozef Krištofovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFK0001/19 |
Digitálne planetárium - projekt |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
ESgun s.r.o. |
36440205 |
|
70 000,00 € |
21.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2019/HaPHl |
Digitálne planetárium |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
ESGun s.r.o. |
|
|
70 000,00 € |
18.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
Mgr.Jozef Krištofovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0024/19 |
Výkon PZS na obdobie 12 mesiacov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MG PZS s.r.o. |
36297143 |
|
540,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/19 |
Licencia na verejné použitie hudobých diel I.polrok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2019/HaPHl |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
540,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Mgr.Jozef Krištofovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0022/19 |
Spotreba vody + stočné za 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenske a techn.sluzby |
36255556 |
|
36,17 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/19 |
Stravné lístky na 03/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
579,94 € |
04.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19 |
Telefón za 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/19 |
Záloha na spotrebu plynu 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 183,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
Technik PO za 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
60,34 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |