Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/19 Osadenie PVC okno pivničné 60x40cm v celkovej hodnote 58 eur. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Miroslav Solčanský-SIMPLAST 48039292 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
0014/19 Oprava modulu otáčania kopuly Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Ing.Branislav Billa 33428484 0,00 € 26.08.2019 24.09.2019 Objednávka
DFB0081/19 Záloha na spotrebu elektr.energie za 9/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 89,18 € 26.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0080/19 Záloha na spotrebu elektr.energie za 9/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 80,87 € 26.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0078/19 Kontrola PHP a tlaková skúška 07/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 314,40 € 15.08.2019 26.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 7/2019/HaPHl Poskytnutie dotácie z rozpočtu MK SR na rok 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 13.08.2019 15.08.2019 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0075/19 Spotreba vody + stočné za 7/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 39,89 € 07.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0071/19 Oprava elektrických rozvodov v planetáriu Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mário Miklášik 43549608 40,00 € 02.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0070/19 Stravné lístky na mesiac august 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 659,67 € 02.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0069/19 Záloha na spotrebu plynu 8/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 155,00 € 01.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0077/19 Telefón za 7/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 23,80 € 01.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0072/19 Technik PO za 7/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0076/19 Vyúčtovanie spotreby elektr.energie 07/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,07 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
0012/19 Oprava elektrických rozvodov v planetáriu. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mário Miklášik 43549608 0,00 € 30.07.2019 28.08.2019 Objednávka
DFB0074/19 Záloha na spotrebu elektr.energie 8/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 89,18 € 29.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0073/19 Záloha na spotrebu elektr.energie 8/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 80,87 € 29.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0068/19 Spotreba vody + stočné za 6/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 37,24 € 12.07.2019 17.08.2019 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2014/HaPHl) Zmluva o nájme nebytových priestorov Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, Sládkovičova 41 36088269 CNS s.r.o. 1 732,72 € 10.07.2019 15.08.2019 Mgr.Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0063/19 Stravné lístky na 07/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 599,70 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0058/19 Záloha na spotrebu plynu 7/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 155,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »