0013/19 |
Osadenie PVC okno pivničné 60x40cm v celkovej hodnote 58 eur. |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Miroslav Solčanský-SIMPLAST |
48039292 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0014/19 |
Oprava modulu otáčania kopuly |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing.Branislav Billa |
33428484 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0081/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie za 9/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie za 9/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/19 |
Kontrola PHP a tlaková skúška 07/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
314,40 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2019/HaPHl |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu MK SR na rok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0075/19 |
Spotreba vody + stočné za 7/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
39,89 € |
07.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/19 |
Oprava elektrických rozvodov v planetáriu |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mário Miklášik |
43549608 |
|
40,00 € |
02.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/19 |
Stravné lístky na mesiac august 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
659,67 € |
02.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/19 |
Záloha na spotrebu plynu 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/19 |
Telefón za 7/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
23,80 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/19 |
Technik PO za 7/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie 07/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,07 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0012/19 |
Oprava elektrických rozvodov v planetáriu. |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mário Miklášik |
43549608 |
|
0,00 € |
30.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0074/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 8/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/19 |
Spotreba vody + stočné za 6/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
37,24 € |
12.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2014/HaPHl) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, Sládkovičova 41 |
36088269 |
CNS s.r.o. |
|
|
1 732,72 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
Mgr.Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0063/19 |
Stravné lístky na 07/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
599,70 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/19 |
Záloha na spotrebu plynu 7/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |