Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/19 Stravné lístky na mesiac november 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 799,60 € 05.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0117/19 Školenie mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 51424266 30,00 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0116/19 Telefón za 10/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,10 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0115/19 Záloha za spotrebu plynu 11/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 1 031,00 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0111/19 Technik PO za 10/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 31.10.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0119/19 Vyúčtovanie spotreby elektr.energie 10/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 76,34 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0110/19 Školenie zamestnancov BOZP a z ochrany pred požiarmi Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 180,00 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0113/19 Záloha za spotrebu elekt. energie za 11/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 89,18 € 28.10.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0112/19 Záloha za spotrebu elektr. energie za 11/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 80,87 € 28.10.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0109/19 Stravné lístky na mesiac október 2019 - Maja Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 35,98 € 25.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0108/19 Astronomický kalendár 2020 50ks, Vymaľuj si súhvezdia 200 ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovenská ústr.hvezdáren 00164852 325,00 € 24.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0107/19 3D magnetky 680ks, záložky 20ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mapcards net, s.r.o. 26905035 1 062,39 € 23.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0106/19 Astronom. terminológia 4ks, Vymaľuj súhvezdia 10ks, Bačkorový astronóm 12ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovenská ústr.hvezdáren 00164852 80,00 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0105/19 Spotreba vody + stočné za 9/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 37,24 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0135/19 Predplatné časopisu Quark na rok 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 19,92 € 10.10.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0104/19 Kontrola PHP a tlaková skúška 09/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 314,40 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
Zmluva č. 8/2019/HaPHl Rámcová kúpna zmluva - eD system a.s. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 eD system 51915529 0,00 € 09.10.2019 25.10.2019 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0098/19 3D magnetky 1000 ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mapcards net, s.r.o. 26905035 1 512,50 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0102/19 Telefón za 9/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 25,54 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0097/19 Astronomická ročenka 2020- 50ks, Astronomický kalendár 2020-50 ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovenská ústr.hvezdáren 00164852 350,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »