DFB0122/20 |
internet.poplatky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
50,50 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0021/20 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž recepčného pultu v hodnote 1720,- €
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ing.Peter Marko - Intertrend |
30912466 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0124/20 |
tel.poplatky 9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,56 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
kúrenie 10/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
ochrana objektov za 3.štvrťrok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
78,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
radiátory |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
172,40 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
služby ochrany os.údajov 10/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
recepčný pult |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ing.Peter Marko - Intertrend |
30912466 |
|
1 100,00 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2020/GymSe |
Erasmus+ Extrémizmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
36 479,00 € |
01.10.2020 |
14.10.2020 |
31.08.2022 |
13.10.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0025/20 |
Objednávame si u Vás 2 ks olejové radiátory a 3 ks teplovzd. ventilátory v celkovej hodnote 172,40€ |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0132/20 |
špec.pedagog. poradenské služby 9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
25,00 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
BOZP, CO, PO za 3.štvrťrok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
vodné stočné 5-9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
19,90 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
vodné stočné 5-9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
534,29 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
el.energia doplatok 9/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
100,87 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0020/20 |
Objednávame si u vás tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 126,36 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0114/20 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
126,36 € |
28.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0019/20 |
Objednávam si u vás toner do tlačiarne HP Pagewide 477dw v hodnote 102 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0113/20 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
102,00 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
el.energia 10/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |