Zmluva č. 6/2019/GymSe |
Zmluva č. 2/2019 o nájme nebytového priestoru |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Zvolenská Laura |
|
|
14,00 € |
20.03.2019 |
26.03.2019 |
28.03.2019 |
25.03.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0044/19 |
stolárske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Milan Kučerák - Stolárstvo Kučko |
34454926 |
|
70,00 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/19 |
čerpanie na stravu 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
10,81 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/19 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
84,60 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2019/GymSe |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - telocvičňa |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
|
|
72,00 € |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
16.03.2019 |
14.03.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 4/2019/GymSe |
Zmluva o zabezpečení školského zájazdu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Student Agency |
|
|
483,00 € |
08.03.2019 |
09.03.2019 |
31.12.2019 |
08.03.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0040/19 |
kúrenie 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
5 227,55 € |
08.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/19 |
služby ochrany os.údajov 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/19 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
151,20 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/19 |
čerpanie na stravu 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
19,32 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19 |
špec.-pedad. porad. služby 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
134,30 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/19 |
tel.poplatky 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/19 |
el.energia doplatok 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
354,33 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/19 |
vodné stočné 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
23,66 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/19 |
vodné stočné 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
161,29 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/19 |
prenájom rohoží 1-2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,36 € |
27.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/19 |
el.energia 3/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
25.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0003/19 |
Objednávame si u Vás rezivo a dosky v celkovej hodnote 158,28 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/19 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
158,28 € |
21.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/19 |
ubytovanie LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Horský hotel Minciar s.r.o |
43787177 |
|
6 032,00 € |
15.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |