Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/20 Objednávame si u Vás: - PMX2A48 - SRSmedilux UV-C germicide sanitizer including desk stand, UV-C power :48W biele prevedenie - počet 3ks - AS-PMX2A48+PMX-KS1 - žiarič s mobilným stojanom na koliečkach biele - počet 3ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 2 009,40 € 07.10.2020 05.11.2020 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0211/20 pranie a čistenie rohoží Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,04 € 07.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0210/20 telefónne poplatky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90,00 € 07.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0203/20 služby PO - september 2020 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 06.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0202/20 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 280,66 € 02.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0071/20 Objednávame si u Vás servis tlačiarne HP 1320. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Naviga, s.r.o. 43846432 40,00 € 01.10.2020 29.10.2020 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0072/20 Objednávame si u Vás opravu PC HP 260 G1 - inv .č Prog 423 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Signal ecs.- Ing. Juraj Gabris 32843429 0,00 € 01.10.2020 29.10.2020 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0208/20 telefónne poplatky - pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,52 € 01.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0201/20 plyn október 2020 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 302,30 € 01.10.2020 11.11.2020 Faktúra
Zmluva č. 32/2020/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 00160318 Muay-Thai Piešťany 8,40 € 30.09.2020 30.09.2020 30.06.2021 16.10.2020 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0209/20 elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 243,08 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0205/20 výkon pracovnej zdravotnej služby - september 2020 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 35,00 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0200/20 výkon technika BOZP za júl až septembern 2020 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0199/20 materiál na údržbu školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mário VišŇOVSKý - EMAILA 33700842 43,00 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0204/20 tlačivá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 260,88 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
0069/20 Objednávame si u Vás originálne tonery do tlačiarní: - HP Laser Jet Pro MFP M130nw - počet 2ks - HP Laser Jet 1102 - počet 1ks - HP LaserJet P1006 - počet 1ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 269,20 € 28.09.2020 27.10.2020 Mgr. Urban riaditeľ školy Objednávka
0068/20 Objednávame si u Vás: vodovodná batéria - 1ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 0,00 € 25.09.2020 24.10.2020 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0192/20 materiál na údržbu školy - vešiačiky na vetrovky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Peter Staráček - PEMA 32838484 120,80 € 25.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFB0191/20 náradie na údržbu školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AG náradie- AGRODEAL, s.r.o. 18049401 20,48 € 25.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFB0190/20 náradie a materiál na údržbu budov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AG náradie- AGRODEAL, s.r.o. 18049401 93,74 € 25.09.2020 27.10.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »