DFS0003/19 |
občerstvenie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
1 254,90 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/19 |
chemikálie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Centralchem, s.r.o. |
31625444 |
|
26,88 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
mzdový seminár |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
VEMA s.ro. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
servisná prehliadka auta - SEAT CORDOBA PN 204 CD |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Auto City Vrbové, s.r.o |
36224821 |
|
159,18 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
234,98 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0013/19 |
vysávač |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
148,00 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0071/19 |
Objednávame si u vás vysávač. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
148,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
0072/19 |
Objednávame si u Vás:
- Peroxid vodíka (35%) - 1l
- Kyselina boritá - 1kg
- Rodanid draselný - 250 g
- Chlorid zinočnatý - 500g
- Octan sodný trihydrát - 500g |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Centralchem, s.r.o. |
31625444 |
|
37,74 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB0245/19 |
diagnostika kopírovacieho stroja |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/19 |
nábytok |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NOVOBYT- s.r.o |
31106072 |
|
122,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
337,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
výkon zmluvného technika BOZP za obdobie 10-12/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/19 |
vypracovanie statického posudku |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Marián Herman |
37844695 |
|
480,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
servisná prehliadka auta - ŠKODA FABIA PN 133 BS |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Auto City Vrbové, s.r.o |
36224821 |
|
157,14 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0070/19 |
Objednávame si u Vás ovocie podľa vlastného výberu. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
206792 |
|
480,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
DFS0002/19 |
ovocie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
206792 |
|
432,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,98 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0069/19 |
Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku na strechu TV haly. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Marián Herman |
37844695 |
|
480,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
Mgr. Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
Zmluva č. 53/2019/GymPn |
Kúpna zmluva - kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Gerši Peter |
|
|
280,08 € |
03.12.2019 |
|
09.12.2019 |
17.12.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
DFB0238/19 |
vybavenie školských lekárničiek |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
99,41 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |