Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0007/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 163,46 € 18.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFJ0014/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 472,39 € 18.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ0006/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 093,39 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFJ0013/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 412,04 € 17.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 oprava ističov Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 iIDcorp. s.r.o 51064758 202,50 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ0008/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 540,14 € 16.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFJ0012/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ATC-JR,s.r.o 35760532 486,43 € 16.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 pzs Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 160,62 € 16.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0005/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 AG FOODS sk s.r.o. Pezinok 34144579 750,22 € 15.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFS0001/24 obedy sf 12/2023 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 171,92 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 obedy december 2023 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 878,02 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0004/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EVITAL s. r. o. 46732161 53,90 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFJ0003/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 512,69 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFJ0002/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 778,63 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFJ0001/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 962,76 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 strava 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0301/23 servisné služby 12/23 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 365 services s.r.o. 44056877 90,00 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0302/23 publikácia - vybrané úplné znenie 2023 - záloha č.4 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Poradca podnikatela.s.r.o 31592503 43,17 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 02.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0300/23 telefón 12/23 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 41,41 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 ochrana objektu 1.Q.2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 97,20 € 01.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 výkon zodp.osoby 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 elektrina opakované plnenie 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 882,52 € 01.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5