Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/24 tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 216,00 € 28.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0038/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 249,40 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFJ0036/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 AG FOODS sk s.r.o. Pezinok 34144579 1 104,38 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 kancelárske kreslá Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 B2B Partner s.r.o. 44413467 141,60 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFJ0039/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 062,89 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFJ0035/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 17,78 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0034/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 176,93 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0033/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 839,71 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0032/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 31428819 504,86 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 Balík microsoft office Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Digital Coach s. r. o. 47845333 32,70 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0037/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 198,70 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 oprava konvektomatu Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Jaroslav Kollárik FUN GASTRO 53562267 498,96 € 22.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 kancelárske potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 PAPERA s.r.o. 46082182 1,74 € 20.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0031/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 016,51 € 16.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0030/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 422,86 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 kancelárske potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 PAPERA s.r.o. 46082182 192,06 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0029/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 916,86 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0028/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 BEMME, spol. s r.o. 36251836 528,77 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 91,20 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 papierové utierky Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Scandi s.r.o. 36642983 416,70 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 energetická služba 2/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 416,67 € 09.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0025/24 energetické služby 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 416,67 € 09.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0024/24 dobropis za príbor Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 -662,40 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0023/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 952,12 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 odborná prehliadka telovýchovného náradia Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 259,80 € 07.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0027/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EVITAL s. r. o. 46732161 529,10 € 06.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0040/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 297,88 € 06.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 obedy zamestnanci 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 855,14 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 obedy sf 1/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 167,44 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0026/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 713,39 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »