Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0029/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 916,86 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0028/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 BEMME, spol. s r.o. 36251836 528,77 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 91,20 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 papierové utierky Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Scandi s.r.o. 36642983 416,70 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/GymŠam testy - 2024 Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín 00160407 EXAM testing, spol.s r.o. 2 500,00 € 09.02.2024 09.02.2024 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFB0026/24 energetická služba 2/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 416,67 € 09.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0025/24 energetické služby 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 416,67 € 09.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0024/24 dobropis za príbor Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 -662,40 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0023/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 952,12 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 odborná prehliadka telovýchovného náradia Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 259,80 € 07.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0027/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EVITAL s. r. o. 46732161 529,10 € 06.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0040/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 297,88 € 06.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 obedy zamestnanci 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 855,14 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 obedy sf 1/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 167,44 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0026/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 713,39 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0025/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 955,85 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 strava 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 servisné služby 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 365 services s.r.o. 44056877 90,00 € 04.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 opakované plnenie el.ene 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 882,52 € 02.02.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0015/24 gdpr 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »