Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0132/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 46,80 € 19.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0130/20 čistiace prostriedky - zmetáky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 78,88 € 10.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0131/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0129/20 školské tlačivá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SEVT a.s. 31331131 60,70 € 07.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0122/20 tričká biele Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 46291318 460,08 € 02.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFS0001/20 doprava na exkurziu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Autodoprava Jánoš 17773016 300,00 € 02.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0123/20 poplatok za službu mVL Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VEMA s.r.o. 31355374 16,20 € 02.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0114/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0121/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0120/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0127/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 166,46 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0126/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 28,62 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0125/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 14,02 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0116/20 technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,20 € 30.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0115/20 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 46,67 € 30.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0113/20 autorizovaný technika PO a BOZP Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 30.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0118/20 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 413,34 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0117/20 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0128/20 e Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -284,85 € 30.06.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0119/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 25.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0124/20 online školenie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 24.06.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0112/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 4,45 € 19.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0111/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 28,98 € 19.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0110/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.06.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0104/20 vzdelávací program JA Viac ako peniaze Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 40,00 € 06.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0100/20 aSc Agenda Komplet 2021 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ASC APPLIED SOFTWARE 31361161 479,00 € 02.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0103/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0102/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0097/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0106/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 178,93 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »