Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/20 Objednávame u Vás: - 28 ks poukážok v hodnote 15,00 €/poukážka. Hodnota objednávky 420,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LEKDIX, s. r. o 47887613 0,00 € 24.11.2020 01.12.2020 Objednávka
DFJ0099/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 33,23 € 23.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFJ0100/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 31,46 € 20.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFJ0098/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 33,41 € 18.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0053/20 Objednávame u Vás Vzdelávací softvér Corinth - ročné predplatné. Cena 449,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 3 in one spol. s r.o. 44597754 0,00 € 13.11.2020 14.11.2020 Objednávka
DFS0005/20 ITIC karty - členské Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 60,00 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0236/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0235/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0237/20 vzdelávací softvér Corinth - ročné predplatné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 3 in one spol. s r.o. 44597754 449,00 € 13.11.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0240/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 91,74 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0239/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 16,90 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFJ0097/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 3,64 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0230/20 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM 37986635 39,00 € 10.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFS0003/20 čipové karty ITIC Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TransData s.r.o. 35741236 163,00 € 10.11.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0238/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.11.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0234/20 germicídny žiarič, respirátor KN95 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 613,00 € 10.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFS0004/20 odberové poukazy na vitamíny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LEKDIX, s. r. o 47887613 1 565,00 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0051/20 Objednávame u Vás stavebné úpravy v posilňovni v zmysle Vašej cenovej ponuky. Cena 12073,46 € bez DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 06.11.2020 07.11.2020 Objednávka
0052/20 Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa prílohy. Cena cca 1500,00 s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 0,00 € 06.11.2020 11.11.2020 Objednávka
DFB0232/20 servítky do ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 287,28 € 06.11.2020 13.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »