Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0024/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 361,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,57 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0020/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,80 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0021/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 512,42 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 výkon technika BOZP, PO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 39,84 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 služby na úseku CO 01/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 30,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 zber a preprava odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 40,50 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vyúčtovanie elektr.energie 1/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 473,65 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 vývoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 81,60 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 školenie VEMA PAM Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFJ0023/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 001,07 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0022/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 444,11 € 28.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lindstrom s.r.o. 35742364 36,58 € 28.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0019/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 521,28 € 25.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 právne služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 JUDr. Ján PEKAR 34048944 509,52 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0018/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 974,05 € 24.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFJ0017/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 549,34 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0016/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 570,01 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 plyn 01/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0015/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 247,89 € 21.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0013/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 673,63 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0014/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 581,23 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0012/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 122,10 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFJ0011/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,78 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFJ0010/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 668,24 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0009/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 319,03 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 5 406,94 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0008/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 621,80 € 14.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0007/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 480,47 € 11.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0006/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 247,86 € 10.01.2024 13.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »