Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/25 Objednávame u Vás čistiace potreby v sume 1019,30€ do školskej jedálne. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 1 019,30 € 06.11.2025 07.11.2025 Objednávka
0064/25 Objednávame u Vás renováciu náterov: kuchyňa a sklad Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 1 805,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Objednávka
DFB0181/25 Potlač dresov 20ks Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIAX s. r. o. 55636594 221,40 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
0063/25 Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 500,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 22.10.2025 23.10.2025 Objednávka
Zmluva č. 28/2025/GymSk Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2025 - miestnosť č. 089 telocvičňa s príslušenstvom Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Ing. Denisa Brídová 57009112 20,00 € 20.10.2025 22.10.2025 30.06.2026 20.10.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
0062/25 Deratizácia v priestorov školy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Chemiko-Bäuml Karol 35495545 203,00 € 15.10.2025 17.10.2025 Objednávka
DFB0177/25 výkon technika PO a BOZP 6_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 15.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0175/25 Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 593,14 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0176/25 vyúčtovanie tepel.energie 9/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 977,42 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0174/25 Vodné + stočné 09.09.2025-08.10.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 446,39 € 10.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0173/25 Listy PVC Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lukáš Novák 41210034 105,85 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0172/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0170/25 vedenie účtovníctva 9_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0061/25 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lukáš Novák 41210034 120,00 € 08.10.2025 09.10.2025 Objednávka
DFB0165/25 internet 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0171/25 pracovné odevy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Protect Trade s.r.o. 46805851 254,46 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0167/25 poplatok za poskytnutie mVL Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,81 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0166/25 elektrická energia 9/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -21,09 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFJ0170/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 71,61 € 08.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFJ0171/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 481,13 € 08.10.2025 Faktúra