0029/25 |
Objednávame si školské tlačivá podľa v prílohy v celkovej hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0111/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,94 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
863,89 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,31 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
495,06 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
113,09 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
Objednávame si u Vás:
- list bianko s vodotlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v celkovej hodnote 320,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0106/25 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,50 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
460,48 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
803,34 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
oprava chladničky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
506,76 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/25 |
odborné testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0027/25 |
Objednávame si u Vás inzerciu v období 19.05.2025,26.05.2025 a 02.06.2025- zámer prenájmu nebytových priestorov v celkovej hodnote 36,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0026/25 |
Objednávame si u Vás výmenu kompresora
v chladničke v kuchyni
celkovej hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/25 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
158,66 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,23 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0099/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,06 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
630,93 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |