Zmluva č. 14/2025/GymSk |
Zmluva o spolupráci a udelenia licencie s programom "The Duke of Edinburgh´s International Award" |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
07.05.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0094/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
413,47 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0024/25 |
Objednávame si u Vás výmenu a vyváženie pneumatík v celkovej hodnote 25,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Martin Holienčin |
41208501 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0064/25 |
pohostenie Biol.olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
29,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
Objednávame si u Vás servis internetu v šj v celkovej hodnote 73,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0092/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
533,12 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
222,82 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
Objednávame si u Vás náplň do lekárničky v celkovej hodnote 50,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Pharm. Dr. Jana Rangelová |
34049215 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0090/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,93 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
204,27 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 046,04 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl v celkovej hodnote 2 055,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 13/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 - aula |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Macháčková Lucia, Mgr. |
|
|
45,00 € |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
29.04.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0061/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
oprava osvetlenia šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
257,28 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Objednávame si u Vás výmenu vypínača a opravu osvetlenia v školskej jedálni v celkovej hodnote 260,-eur. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0086/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,06 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
409,98 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |