DFB0154/20 |
Kanc. nabytok |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
|
394,25 € |
22.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
Kanc. nabytok |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
|
1 279,56 € |
22.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
Vykon referenta CO |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
GPS-Pavol Špaček |
32354801 |
|
75,00 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
Vymena radiatora |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Bysprav spol.s.r.o |
36226599 |
|
328,46 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
Kanc.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
120,67 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
Prehliadka a skuska EPS |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
HELI Elektro spol. s r.o. |
52635031 |
|
156,24 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
Stravne listky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DOXX s.r.o,Žilina |
36391000 |
|
1 354,06 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 42/2020/GOSGa) |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00629 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Fond na podporu umenia |
|
|
0,00 € |
11.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0146/20 |
Siemens Gigaset C570 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
155,22 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
Papier |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
TNL Slovakia s.r.o. |
50656741 |
|
322,54 € |
07.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
63,12 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
24,91 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
Rudla |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
92,20 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
Stravne listky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DOXX s.r.o,Žilina |
36391000 |
|
902,70 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
Tonery |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ledum Kamara SK |
48158836 |
|
171,69 € |
28.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
HP LaserJet |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
139,60 € |
27.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
Stojany |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Jozef Kameník |
45970254 |
|
99,56 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
Oprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
96,00 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
Vlozne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 136/2020/GOSGa |
Rómsky holokaust |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Antalecová Ingrid, Mgr. |
|
|
50,00 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |