Faktúra č. DFO0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva pre PSS na 12/2019+1/2020
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 629,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 91/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť