Faktúra č. DFO0075/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0075/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-papuče,ponožky 4.odd.
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 322,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť