Faktúra č. DFO0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dpl. za lieky 16.7.-31.7.2019
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 603,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť