Faktúra č. DFO0057/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0057/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dopl. za lieky 17.6.-15.7.2019
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 951,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť