Faktúra č. DFO0011/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-17.2.2020
  • Dátum doručenia: 20.02.2020
  • Celková hodnota: 633,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť