Faktúra č. DFO0008/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0008/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-umývacie rukavice
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 1 505,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť