Faktúra č. DFB0414/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0414/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 11/2019
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 5 666,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť