Faktúra č. DFO0055/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0055/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 157,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť