Faktúra č. DFO0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telové mlieko
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 288,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť